Orden de Compra. Nº3268-651-MC19 "006 001 28/2019 G.SAN. INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-651-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 006 001 28/2019 G.SAN. INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002040006001000044165052152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 45354,14
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA ANDREA
Razón Social CAROLINA ANDREA BRAVO FLORES
R.U.T. 15.333.123-5
Sucursal CAROLINA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152701
Articuladores dentales o accesorios2CajaSUTURA MONOCRYL 5/0 REABSORVIBLE ETHICON CAJA 12 UNIDADESSUTURA MONOCRYL 5/0 REABSORVIBLE ETHICON CAJA 12 UNIDADES $ 54.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.068 $ 108.068
42152701
Articuladores dentales o accesorios2CajaMARIPOSA Nº 21 G PARA SISTEMA DE VACIO, PRESENTACIÓN 100 UNIDADESMARIPOSA Nº 21 G PARA SISTEMA DE VACIO, PRESENTACIÓN 100 UNIDADES $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218
42152701
Articuladores dentales o accesorios3CajaTUBOS 10 ML TAPA ROJA S/ADIT. VIDRIO 366430, PRESENTACIÓN 100 UNIDADESTUBOS 10 ML TAPA ROJA S/ADIT. VIDRIO 366430, PRESENTACIÓN 100 UNIDADES $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.764 $ 61.764
42152701
Articuladores dentales o accesorios4UnidadVACUTAINER STANDARD YELLOW HOLDER, PRESENTACION 10 UNIDADESVACUTAINER STANDARD YELLOW HOLDER, PRESENTACION 10 UNIDADES $ 5.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.656 $ 22.656
Total Neto $ 238.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.354
TOTAL OC $ 284.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.