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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-651-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
006 001 28/2019 G.SAN. INSUMOS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Chabunco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Chabunco S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
45354,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Chabunco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAROLINA ANDREA |
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Razón Social |
CAROLINA ANDREA BRAVO FLORES
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R.U.T. |
15.333.123-5 |
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Sucursal |
CAROLINA ANDREA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152701
| Articuladores dentales o accesorios | 2 | Caja | SUTURA MONOCRYL 5/0 REABSORVIBLE ETHICON CAJA 12 UNIDADES | SUTURA MONOCRYL 5/0 REABSORVIBLE ETHICON CAJA 12 UNIDADES |
$ 54.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.068
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$ 108.068
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42152701
| Articuladores dentales o accesorios | 2 | Caja | MARIPOSA Nº 21 G PARA SISTEMA DE VACIO, PRESENTACIÓN 100 UNIDADES | MARIPOSA Nº 21 G PARA SISTEMA DE VACIO, PRESENTACIÓN 100 UNIDADES |
$ 23.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.218
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$ 46.218
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42152701
| Articuladores dentales o accesorios | 3 | Caja | TUBOS 10 ML TAPA ROJA S/ADIT. VIDRIO 366430, PRESENTACIÓN 100 UNIDADES | TUBOS 10 ML TAPA ROJA S/ADIT. VIDRIO 366430, PRESENTACIÓN 100 UNIDADES |
$ 20.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.764
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$ 61.764
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42152701
| Articuladores dentales o accesorios | 4 | Unidad | VACUTAINER STANDARD YELLOW HOLDER, PRESENTACION 10 UNIDADES | VACUTAINER STANDARD YELLOW HOLDER, PRESENTACION 10 UNIDADES |
$ 5.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.656
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$ 22.656
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Total Neto
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$ 238.706
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.354
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$ 284.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.