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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-656-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
001 001 53/2020 GBA ADQUISICIÓN DE ABARROTES DESDE 3268-33-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3268-33-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Chabunco S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
103265 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Chabunco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
teresa antiquera muñoz |
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Razón Social |
TERESA ELENA ANTIQUERA MUNOZ
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R.U.T. |
6.574.609-3 |
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Sucursal |
teresa antiquera muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50221101
| Granos de Cereales | 140 | Caja | CEREAL BARRA AVENA 240 GRS. CAJA 8 UN. | CEREAL BARRA AVENA 240 GRS. CAJA 8 UN. |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.000
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$ 161.000
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50191507
| Sopas preparadas estable sin refrigerar | 50 | Litro | CREMA ESPESA NATURAL FORMATO LITRO / BATIR | CREMA ESPESA NATURAL FORMATO LITRO / BATIR |
$ 2.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.500
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$ 102.500
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50201710
| Té de hierbas | 80 | Caja | TE DE HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSITAS POR CAJA | TE DE HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSITAS POR CAJA |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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Total Neto
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$ 543.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.265
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$ 646.765
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.