Orden de Compra. Nº3268-683-SE14 "400 408 051/2014 E.M. ART. ELECTRICOS CONEC DE RED"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-683-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2014
Nombre de la Orden de Compra 400 408 051/2014 E.M. ART. ELECTRICOS CONEC DE RED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-49-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna *
Impuesto 15560,05
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO LTDA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO LIMITADA
R.U.T. 76.148.754-K
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1UnidadDETALLE DE ART. ADJUDICADOS EN ANEXO ADJUNTODETALLE DE ART. ADJUDICADOS EN ANEXO ADJUNTO $ 81.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.895 $ 81.895
Total Neto $ 81.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.560
TOTAL OC $ 97.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.