|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3268-693-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
008 GPO 33 999/10457 BANCO DE TRABADO 3268-312-CO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
008 GPO 33 999/10457 BANCO DE TRABADO
DOCTO. 24/05/2007
341780 04000
3268-312-CO07 |
|
Proveniente de Licitación
|
3268-312-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
|
Razón Social |
IVª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.021-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Chabunco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IVª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.021-5 |
|
Dirección de Facturación |
Base Aérea Chabunco S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
191596 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Chabunco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CARLOS ENRIQUE VELASQUEZ GAJARDO
|
|
R.U.T. |
4.929.764-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56112109
| Mesas de trabajo | 8 | Unidad | Mesas de trabajo | BANCO DE TRABAJO EN LENGA, CUBIERTA MELAMINA BLANCA DE 1.60 DE FRENTE X 1.10 DE FONDO X 1.40 DE ALTO, 03 CAJONES |
$ 126.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.008.400
|
$ 1.008.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.008.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 191.596
|
|
$ 1.199.996
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.