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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-705-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
400 413 074/076/2023 ADQ. MATERIALES REPARACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO ANTÁRTICO DE LA BASE GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA 2023. DESDE 3268-84-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3268-84-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
4180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Razón Social |
BENITO NICOLÁS MARSAN LAGUNAS
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R.U.T. |
15.905.508-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 1 | Bidón | DILUYENTE SINTETICO X 5 LITROS | DILUYENTE SINTETICO X 5 LITROS |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000
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$ 11.000
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31211904
| Brochas | 5 | Unidad | BROCHAS DE PELO DE 2" MULTIPROPOSITO | BROCHAS DE PELO DE 2 MULTIPROPOSITO |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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31161606
| Cerrojos de puerta | 1 | Unidad | PICAPORTE CERROJO DE 18CM NEGRO | PICAPORTE CERROJO DE 18CM NEGRO |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500
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$ 3.500
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Total Neto
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$ 22.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.180
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$ 26.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.