Orden de Compra. Nº3268-747-SE24 "400 413 051/2024 INSUMOS REP. Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN DESDE 3268-90-L124"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-747-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 400 413 051/2024 INSUMOS REP. Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN DESDE 3268-90-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-90-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204009000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 216529,51
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multitodo
Razón Social MULTITODO SPA
R.U.T. 77.171.381-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multitodo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros2UnidadDISCO DURO WD PURPLE PRO 10 TB (WD101PURP)Disco Duro Western Digital Purple Pro 10TB 3.5 7200RPM SATA III 6Gbs 256MB o equivalente $ 323.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.030 $ 646.030
26121604
Cable para señales2UnidadCABLE BLANCO UTP CAT 5E 100% CABRE 305 MTS. DAHUACable Utp Cat 5e Dahua 100% Cobre 305mts 0.45mm Cctv Redes $ 90.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.724 $ 181.724
26121604
Cable para señales5UnidadCABLE UTP CAT 5E 100% CABRE 305 MTS. EXTERIORCable De Red Utp Cat5e Para Exterior 305 Metros $ 62.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.875 $ 311.875
Total Neto $ 1.139.629
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.530
TOTAL OC $ 1.356.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.