Orden de Compra. Nº3268-818-AG24 "400 413 01150601/2204014 SOL. D.A. N° 101/2024 TAPAS Y SELLOS TAMBORES: 3268-672-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-818-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 400 413 01150601/2204014 SOL. D.A. N° 101/2024 TAPAS Y SELLOS TAMBORES: 3268-672-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204014000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 269857,95
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Superbidon Limitada
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADA
R.U.T. 76.048.145-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Superbidon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172408
Tapas de aceite o combustible500UnidadTAPON 2" BUTRESS PARA TAMBOR ELANILLADOTAPON BUTRESS 2,5 STD CON JUNTA EPDM $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.500 $ 727.500
31181601
Sellos de plástico1500UnidadSELLOS DE SEGURIDAD TAPON BUTRESS DE 2" PAEA TAMBOR ELANILLADOSELLOS PLASTICOS 2 1/2'' $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.000 $ 627.000
Total Neto $ 1.354.500
Descuento $ 0
Cargos $ 65.805
IVA  19  % $ 269.858
TOTAL OC $ 1.690.163


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.048.145-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.