Orden de Compra. Nº3268-839-OC07 "008 GPO. 33 1022/10692 ELECT. 3268-318-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-839-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2007
Nombre de la Orden de Compra 008 GPO. 33 1022/10692 ELECT. 3268-318-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 008 GPO. 33 1022/10692 MAT.CONST.ELECT. DOCTO. 28/05/2007 251080 04010 3268-318-CO07
Proveniente de Licitación 3268-318-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna -1
Impuesto 2584
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social antonio ruiz chacon e hijos ltda.
R.U.T. 77.904.750-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas2UnidadBrocasBROCAS PARA CEMENTO 5/8" $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
Total Neto $ 13.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.584
TOTAL OC $ 16.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.