Orden de Compra. Nº3268-85-SE15 "112 004/01 GPO. 12 CARTRIDGE Y TONER "
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-85-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2015
Nombre de la Orden de Compra 112 004/01 GPO. 12 CARTRIDGE Y TONER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-7-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 5548
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCARTRIDGE NEGRO C8727A EQUIVALENTE A HP ORIGINAL CARTRIDGE NEGRO C8727A EQUIVALENTE A HP ORIGINA $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
Total Neto $ 29.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.548
TOTAL OC $ 34.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.