Orden de Compra. Nº
3268-856-SE20
"
400 413 DA 01150308/2204012 SOL. 81/2020 Mantto. Sist. Telecom. y Antenas Base Frei LIC. 3268-58-L120
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-856-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
400 413 DA 01150308/2204012 SOL. 81/2020 Mantto. Sist. Telecom. y Antenas Base Frei LIC. 3268-58-L120
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3268-58-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011503082152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
82164,55
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
2
Unidad
AMPOLLETA LED GU10 CALIDO 220 V. 50 WATT E27 CHICA
AMPOLLETA LED GU10 CALIDO 220 V. 50 WATT
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.748
$ 1.748
21101513
Discos
4
Unidad
DISCO DE CORTE PARA GALLETERA 4 IN.
DISCO DE CORTE inox. 412 x 1mm makita
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.856
39121409
Conectores de cables eléctricos
15
Unidad
DERIVADOR DE 1 IN PARA 2 OUT.
SPLITER 2 SALIDAS
$ 1.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.510
$ 15.510
39121409
Conectores de cables eléctricos
15
Unidad
DERIVADOR DE 1 IN PARA 3 OUT.
SPLITER 3 SALIDAS
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.895
$ 17.895
27112802
Hojas de sierra
8
Unidad
HOJAS DE SIERRA PARA METAL BIMETAL
HOJAS DE SIERRA BIMETAL
$ 1.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.272
$ 8.272
31162405
Tensores
20
Unidad
GUARDACABO GALVANIZADO CAB 5/8 IN
GUARDACABO GALVANIZADO 58
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
46171501
Candados
20
Unidad
CANDADO GALVANIZADO CAB 5/8 IN
GUARDACABO GALVANIZADO 58
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
31162803
Grilletes
20
Unidad
GRILLETE GALVANIZADO 1/2 IN
GRILLETE GALVANIZADO 12
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.160
$ 19.160
39121205
Canaletas para cables
50
Unidad
CANALETAS LEGRAND DLP 105X50 BLANCA 2 METROS
CANALETAS LEXO 100X50
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.900
$ 247.900
27112801
Brocas
1
Kit
JUEGO BROCAS HSS-JGO D-E 19 PZAS. DF-1 BLACKDECKER METAL.
JUEGO 13PZ BROCAS HSS ALPEN
$ 11.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.899
$ 11.899
12352310
Siliconas
35
Tubo
SILICONA TRANSPARENTE PARA PISTOLA DE CALAFATEO ACETICA 430
SILICONA TRANSPARENTE CON FINGICIDA 300ML REX
$ 2.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.285
$ 75.285
Total Neto
$ 432.445
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.165
TOTAL OC
$ 514.610
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.