Orden de Compra. Nº3268-856-SE20 "400 413 DA 01150308/2204012 SOL. 81/2020 Mantto. Sist. Telecom. y Antenas Base Frei LIC. 3268-58-L120"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-856-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2020
Nombre de la Orden de Compra 400 413 DA 01150308/2204012 SOL. 81/2020 Mantto. Sist. Telecom. y Antenas Base Frei LIC. 3268-58-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-58-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011503082152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 82164,55
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETA LED GU10 CALIDO 220 V. 50 WATT E27 CHICAAMPOLLETA LED GU10 CALIDO 220 V. 50 WATT $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748
21101513
Discos4UnidadDISCO DE CORTE PARA GALLETERA 4 IN. DISCO DE CORTE inox. 412 x 1mm makita $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
39121409
Conectores de cables eléctricos15UnidadDERIVADOR DE 1 IN PARA 2 OUT.SPLITER 2 SALIDAS $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.510 $ 15.510
39121409
Conectores de cables eléctricos15UnidadDERIVADOR DE 1 IN PARA 3 OUT.SPLITER 3 SALIDAS $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.895 $ 17.895
27112802
Hojas de sierra8UnidadHOJAS DE SIERRA PARA METAL BIMETALHOJAS DE SIERRA BIMETAL $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.272 $ 8.272
31162405
Tensores20UnidadGUARDACABO GALVANIZADO CAB 5/8 IN GUARDACABO GALVANIZADO 58 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
46171501
Candados20UnidadCANDADO GALVANIZADO CAB 5/8 INGUARDACABO GALVANIZADO 58 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
31162803
Grilletes20UnidadGRILLETE GALVANIZADO 1/2 INGRILLETE GALVANIZADO 12 $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
39121205
Canaletas para cables50UnidadCANALETAS LEGRAND DLP 105X50 BLANCA 2 METROSCANALETAS LEXO 100X50 $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.900 $ 247.900
27112801
Brocas1KitJUEGO BROCAS HSS-JGO D-E 19 PZAS. DF-1 BLACKDECKER METAL.JUEGO 13PZ BROCAS HSS ALPEN $ 11.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.899 $ 11.899
12352310
Siliconas35TuboSILICONA TRANSPARENTE PARA PISTOLA DE CALAFATEO ACETICA 430SILICONA TRANSPARENTE CON FINGICIDA 300ML REX $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.285 $ 75.285
Total Neto $ 432.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.165
TOTAL OC $ 514.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.