Orden de Compra. Nº3268-86-AG26 "400 413 SB 007-2026 ADQ. MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-86-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 400 413 SB 007-2026 ADQ. MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 333070
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA PARA METALES EN PLIEGO DE 9X11 n°60.LIJA PARA METALES EN PLIEGO DE 9X11 n°60. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
12352310
Siliconas10TuboSILICONA TRANSPARENTE ACETICA.SILICONA TRANSPARENTE ACETICA. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano10GalónPINTURA POLIURETANO COLOR BLANCO.PINTURA POLIURETANO COLOR BLANCO. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano10GalónPINTURA POLIURETANO COLOR ROJO.PINTURA POLIURETANO COLOR ROJO. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano10GalónPINTURA POLIURETANO COLOR NARANJO INTERNACIONAL (RAL 3024).PINTURA POLIURETANO COLOR NARANJO INTERNACIONAL (RAL 3024). $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
31211604
Diluyentes para pinturas5GalónDILUYENTE EPOXICO.DILUYENTE EPOXICO. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
13111308
Espuma del poliestireno5UnidadESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 750ML.ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 750ML. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA PLANA DE CERDAS SINTETICAS DE 2".BROCHA PLANA DE CERDAS SINTETICAS DE 2". $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA PLANA DE CERDAS SINTETICAS DE 3".BROCHA PLANA DE CERDAS SINTETICAS DE 3". $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA PLANA DE CERDAS SINTETICAS DE 5".BROCHA PLANA DE CERDAS SINTETICAS DE 5". $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 1.753.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 333.070
TOTAL OC $ 2.086.070


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.