Orden de Compra. Nº
3268-86-AG26
"
400 413 SB 007-2026 ADQ. MATERIALES FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-86-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
400 413 SB 007-2026 ADQ. MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
333070
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T.
15.905.508-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
LIJA PARA METALES EN PLIEGO DE 9X11 n°60.
LIJA PARA METALES EN PLIEGO DE 9X11 n°60.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
12352310
Siliconas
10
Tubo
SILICONA TRANSPARENTE ACETICA.
SILICONA TRANSPARENTE ACETICA.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano
10
Galón
PINTURA POLIURETANO COLOR BLANCO.
PINTURA POLIURETANO COLOR BLANCO.
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano
10
Galón
PINTURA POLIURETANO COLOR ROJO.
PINTURA POLIURETANO COLOR ROJO.
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano
10
Galón
PINTURA POLIURETANO COLOR NARANJO INTERNACIONAL (RAL 3024).
PINTURA POLIURETANO COLOR NARANJO INTERNACIONAL (RAL 3024).
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Galón
DILUYENTE EPOXICO.
DILUYENTE EPOXICO.
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
13111308
Espuma del poliestireno
5
Unidad
ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 750ML.
ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 750ML.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA PLANA DE CERDAS SINTETICAS DE 2".
BROCHA PLANA DE CERDAS SINTETICAS DE 2".
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA PLANA DE CERDAS SINTETICAS DE 3".
BROCHA PLANA DE CERDAS SINTETICAS DE 3".
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA PLANA DE CERDAS SINTETICAS DE 5".
BROCHA PLANA DE CERDAS SINTETICAS DE 5".
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
Total Neto
$ 1.753.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 333.070
TOTAL OC
$ 2.086.070
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
5.579.314-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.