Orden de Compra. Nº3268-87-AG26 "133 G33 06/2026 ADQ MATERIALES DE FERRETERIA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-52-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-87-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 133 G33 06/2026 ADQ MATERIALES DE FERRETERIA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-52-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040133000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 150208,49
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161816
Espaciadores y separadores1BolsaESPACIADOR 2 MM CON TOMADOR.ESPACIADOR C/TOMADOR 2MM (200 UND) $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
31161503
Clavo-tornillo2CajaTORNILLO AUTOAVELLANANTE FIBROCEMENTO 6X1 5/8 PF 100 UNIDADES.TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X1 5/8 (100U) $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.798 $ 2.798
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica8CajaCERAMICA DE MURO 20X30 CM COLOR BLANCO (1.5 M2).CERAMICA MURO 20X30 BLANCO BRILLANTE (1,5 M2XCAJA $ 10.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.480 $ 83.480
30161710
Suelos laminados2CajaPISO FLOTANTE VINILICO SPC GRIS LONDRES 4 MM + EVA 1MM 18X122 (CAJA DE 2.17 M2).PISO SPC 5,5MM GRIS CON MANTA 2.19M2 $ 30.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.804 $ 61.804
31161503
Clavo-tornillo2CajaAUTOPERFORANTE CABEZA DE LENTEJA 8X1 1/4" 100 UNIDADES.TORNILLO LENTEJA TRUSS PBROCA 8X1 1/4 $ 8.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.176 $ 16.176
30141503
Aislamiento de espuma2UnidadESPUMA EXPANSIVA SELLANTE PROFESIONALES AGOREX PU STD 750 ML O EQUIVALENTE.ESPUMA POLIURETANO 750ML REX P/PISTOLA (30492) $ 6.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.626 $ 12.626
30102304
Perfiles de acero2Unidad30 X 30 X 3MM X 6MT PERFIL ANGULO DOBLADO.FIERRO ANGULO LAM.30X30X3MM (8.16KG) 10300361 $ 10.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.698 $ 21.698
23171515
Electrodos para soldar1UnidadELECTRODO 6011 3/32" 1KG.ELECTRODO INDURA 6011-3/32 ENV 1KG 2000460 $ 9.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.685 $ 9.685
30103604
Revestimiento o láminas de madera6UnidadGUARDAPOLVO PVC 2MT X 80MM COLOR GRIS LONDRES.GUARDAPOLVO GP22 12X70X240 GRIS CENIZA FOL-CH40109 $ 5.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.082 $ 32.082
39111803
Portalámparas26UnidadPORTALAMPARA PLAFON P23B 2 PIEZAS E27.PORTALAMPARA E27 BLANCO $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.424 $ 47.424
12352310
Siliconas4UnidadSILICONA PARA BAÑOS Y COCINA BLANCA 300 ML.SILICONA ACETICA BLANCA C/FUNGICIDA SOUDAL $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.724 $ 14.724
31201601
Adhesivos químicos2UnidadADHESIVO DE MONTAJE 370 GR.ADHESIVO MONTAJE CARTUCHO 360GR REX $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720
31211506
Pinturas de látex1UnidadPINTURA LATEX EXTRACUBRIENTE MATE BLANCO 4 GL.LATEX EXTRACUBRIENTE BLANCO 4GL (41702030 $ 66.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.795 $ 66.795
30181503
Duchas1UnidadRECEPTACULO PARA DUCHA CUADRADO BLANCO JOYTEK 80X80X13 CM O EQUIVALENTE.RECEPTACULO PLATO INCA 80X80 CM BLANCO $ 141.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.837 $ 141.837
30161904
Cornisas6UnidadCORNISAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO LX45.MOLDURA CORNISA CNP E5 PS 45X40MMX2MTS $ 1.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.154 $ 8.154
30181503
Duchas2UnidadDIFUSOR DE DUCHA CON BRAZO METALICO Y FLEXIBLE.BRAZO DUCHA PLASTICO AL MURO $ 1.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.666 $ 3.666
30102217
Plancha de hormigón4UnidadPLANCHA DE FIBROCEMENTO BASE CERAMICO 6 MM 120X240 CM BLANCO.FIBROCEMENTO BASE CERAMICA 6MM 1,2X2,4 (PIZ) 27,9 $ 16.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.756 $ 64.756
31201602
Pastas2UnidadADHESIVO CERAMICO MURO SUPERFICIE FLEXIBLE 25 KG.BEKRON BOLSA 25KG (BKRN000025-8 ) $ 7.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.102 $ 14.102
30103604
Revestimiento o láminas de madera3UnidadTERCIADO MARINO 18 MM 1.22X2.44 MTS.TERCIADO MARINO PLUS 18MM 1,22X2,44 (36.25KG) $ 56.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.371 $ 169.371
31201602
Pastas2UnidadFRAGUE BLANCO 1 KG.BEFRAGUE BLANCO ENV 5KG BFSD000005-8 $ 6.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.244 $ 12.244
Total Neto $ 790.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.208
TOTAL OC $ 940.779


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.