Orden de Compra. Nº3268-883-SE15 "800 801 GU GA 035/2015 VESTUARIO "
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-883-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2015
Nombre de la Orden de Compra 800 801 GU GA 035/2015 VESTUARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 806892
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andres
Razón Social Comercial Andres Ojeda Ampuero EIRL
R.U.T. 76.092.515-2
Sucursal Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102402
Calcetines150ParCALCETIN ACLIMA WARM WOOLCALCETIN ACLIMA WARM WOOL $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235.000 $ 2.235.000
91111703
Vestuario60UnidadJKT MAC SACJKT MAC SAC $ 33.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.011.800 $ 2.011.800
Total Neto $ 4.246.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 806.892
TOTAL OC $ 5.053.692


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.