Orden de Compra. Nº3268-902-AG25 " 400 413 SB 175/2025 ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 3268-848-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-902-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 400 413 SB 175/2025 ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 3268-848-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 571691
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multitodo
Razón Social MULTITODO SPA
R.U.T. 77.171.381-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multitodo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio46UnidadCINTA JOINT GARD ROLLO CHICO DE 20 MTS.CINTA PARA JUNTAS 50MMX40MTS REX FERRE. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.200 $ 101.200
31161504
Tornillos para metales420CajaTORNILLOS AUTOPERFORANTES CABEZA PHILLIPS YESO-CARTÓN 2" 6MM (CAJA 100 UNIDADES)TORNILLOS AUTOPERFORANTES CABEZA PHILLIPS YESO-CARTÓN 2" 6MM (CAJA 100 UNIDADES) $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.000 $ 882.000
31191501
Papeles de lija271UnidadLIJA A257 MADERA GRANO 120.LIJA A257 MADERA GRANO 120. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.400 $ 108.400
10161511
Pinos550UnidadPINO DIMENSIONADO VERDE 2X2X3.2 MTS.PINO DIMENSIONADO VERDE 2X2X3.2 MTS. $ 2.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.602.700 $ 1.602.700
30103313
Molduras no metálicas22UnidadCUBREJUNTA 1M PLATEADO.CUBREJUNTA 1M PLATEADO. $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.600 $ 314.600
Total Neto $ 3.008.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 571.691
TOTAL OC $ 3.580.591


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.