Orden de Compra. Nº3268-903-AG24 "400 413 01150601/2204999 SOL. D.A. N° 129/2024 ADQ. MATERIALES CONTENCION DERRAMES: 3268-738-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-903-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 400 413 01150601/2204999 SOL. D.A. N° 129/2024 ADQ. MATERIALES CONTENCION DERRAMES: 3268-738-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 293364,18
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amic Chile
Razón Social COMERCIALIZADORA PALAVECINO LIMITADA
R.U.T. 76.771.672-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Amic Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Filtros de combustible12UnidadMANGA RELLENA DE FIBRA ORGÁNICA 100% NATURAL Y BIODEGRADABLE, CRUNCH-0012 - CRUNCH OIL SACO 6KG Saco Absorbente Universal $ 33.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.600 $ 399.600
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Filtros de combustible2UnidadMANGA RELLENA DE FIBRA ORGÁNICA 100% NATURAL Y BIODEGRADABLE, CRUNCH-0008 - SOCK CRUNH OIL SOCK CAJA X 6 UNIDADES Barrera Absorbente Standard Oil 1,2 mt $ 64.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
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Filtros de combustible1UnidadMANGA RELLENA DE FIBRA ORGÁNICA 100% NATURAL Y BIODEGRADABLE, CRUNCH-0005 - BOOM HEAVY DUTY CRUNCH OIL MANGA FLOTANTE DE 300 CM DE LARGO X 20 CM DE DIÁMETRO (DEBE INCLUIR MOSQUETONES DE UNION). PESO: 5 KGBarrera Absorbente Standard Oil 3mt $ 62.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600
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Filtros de combustible3UnidadCAJA DE PAÑOS ABSORBENTES, SC-CPA1-337722 DE 100 UNIDADES,Paños Absorbentes Hidrocarburos 40x50cm $ 127.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.800 $ 382.800
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Filtros de combustible2UnidadROLLO DE MANTA ABSORBENTE SINTÉTICA 0,50 MT. X 50MT. (120GR./M2), CRUNCH-0048.Rollo Absorbente de Hidrocarburos 50mts X 40cm $ 141.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.200 $ 283.200
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Filtros de combustible1UnidadROLLO DE MANTA ABSORBENTE SINTÉTICA 1 MT X 50 MT (120GR./M2), CRUNCH-0049.Rollo Absorbente HC 96,5cm x 43 mt $ 286.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.822 $ 286.822
Total Neto $ 1.544.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 293.364
TOTAL OC $ 1.837.386


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.771.672-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.