Orden de Compra. Nº3268-914-SE23 "400 413 72-2023 Adq. de Tambores Base Frei. DESDE 3268-94-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-914-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 400 413 72-2023 Adq. de Tambores Base Frei. DESDE 3268-94-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-94-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 286824
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LICIFAST
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LICIFAST LIMITADA
R.U.T. 77.005.178-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LICIFAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112108
Tambores metálicos37UnidadTambores Metálicos Usados de 200 Lts. Estructura de acero con tapa no desmontable del tipo 1A1, Chapa Rosca (Tapa, Cuerpo y Fondo), el tambor debe venir en excelente estado, sin abolladuras, sin oxido en su interior y exterior, sin residuos y sistema de cTAMBORES METÁLICOS 200 ACERO, USADOS, PINTADOS DE AZUL $ 40.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.600 $ 1.509.600
Total Neto $ 1.509.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.824
TOTAL OC $ 1.796.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.