Orden de Compra. Nº3268-932-SE14 "400 410 DEPTO. ANTARTICO SOL. Nº262 TAMBORES COMBU"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-932-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2014
Nombre de la Orden de Compra 400 410 DEPTO. ANTARTICO SOL. Nº262 TAMBORES COMBU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna *
Impuesto 658222,32
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WENCO S A
Razón Social WENCO S A
R.U.T. 92.147.000-2
Sucursal WENCO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112109
Tambores no metálicos168UnidadTAMBOR ELANILLADO DE 60 GALONES WENCO, SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.TAMBOR ELANILLADO DE 60 GALONES WENCO, SEGÚN COTIZACION ADJUNTA. $ 20.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.464.328 $ 3.464.328
Total Neto $ 3.464.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 658.222
TOTAL OC $ 4.122.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.