Orden de Compra. Nº3268-939-SE23 "400 413 081 ADQ MATERIALES CONTENCIÓN DERRAME BF. DESDE 3268-113-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-939-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 400 413 081 ADQ MATERIALES CONTENCIÓN DERRAME BF. DESDE 3268-113-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-113-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204003000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 594283,71
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago
Razón Social SEGURYCEL SA
R.U.T. 99.510.910-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Filtros de combustible40UnidadCRUNCH OIL SACO 6 KG. CRUNCH-0012 EQUIVALENTE O SUPERIOR SE ADJUNTA FICHA REFERENCIAL EN ANEXO “H”.Ficha técnica adjunta en oferta. Garantía de 3 meses $ 22.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.200 $ 880.200
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Filtros de combustible8UnidadBOOM HEAVY DUTY CRUNCH OIL MANGA FLOTANTE DE 300 CM DE LARGO X 20 CM DE DIÁMETRO (INCLUYE MOSQUETONES DE UNIÓN). PESO: 5 KG. CODIGO CRUNCH-0005 EQUIVALENTE O SUPERIOR SE ADJUNTA FICHA REFERENCIAL EN ANEXO “H”.Ficha técnica adjunta en oferta. Garantía de 3 meses $ 90.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.632 $ 722.632
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Filtros de combustible5UnidadROLLO DE MANTA ABSORBENTES SINTÉTICA 0,50 M. X 50M. (120GR./M2) CODIGO CRUNCH-0048 EQUIVALENTE O SUPERIOR SE ADJUNTA FICHA REFERENCIAL EN ANEXO “H”.Ficha técnica adjunta en oferta. Garantía de 3 meses $ 85.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.405 $ 428.405
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Filtros de combustible6UnidadROLLO DE MANTA ABSORBENTES SINTÉTICA 1 M. X 50M. (120GR./M2) CODIGO CRUNCH-0049 EQUIVALENTE O SUPERIOR SE ADJUNTA FICHA REFERENCIAL EN ANEXO “H”.Ficha técnica adjunta en oferta. Garantía de 3 meses $ 182.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.572 $ 1.096.572
Total Neto $ 3.127.809
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 594.284
TOTAL OC $ 3.722.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.