Orden de Compra. Nº3268-958-OC07 "004 659/11557 G.4 3268-405-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-958-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2007
Nombre de la Orden de Compra 004 659/11557 G.4 3268-405-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 3268-405-CO07, PUNTA ARENAS, FUERZA AÉREA DE CHILE, IVª BRIGADA AÉREA, BASE AÉREA CHABUNCO, GIRO: “GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PÚBLICA” GRUPO DE ABASTECIMIENTO, DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO FONO: (061) 203252.
Proveniente de Licitación 3268-405-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna -1
Impuesto 12454,5
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD ALIAGA PARDO LIMITADA
R.U.T. 76.190.450-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181811
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46182206
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Total Neto $ 65.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.454
TOTAL OC $ 78.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.