Orden de Compra. Nº3268-991-SE13 "400 410 G.U. ENMARCADOS "
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-991-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2013
Nombre de la Orden de Compra 400 410 G.U. ENMARCADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 31533,5875
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO GUENTELICAN - Casa Matriz
Razón Social ALFONSO ENRIQUE GUENTELICAN OJEDA
R.U.T. 7.650.451-2
Sucursal ALFONSO GUENTELICAN - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141601
Servicios de montaje y enmarcado25UnidadENMARCADO MOLDURA B-160-7 NEGRO 40X50 CM. CON VIDRIO. ENMARCADO MOLDURA B-160-7 NEGRO 40X50 CM. CON VIDRIO. $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.975 $ 165.966
Total Neto $ 165.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.534
TOTAL OC $ 197.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.