Orden de Compra. Nº3269-123-AG24 "Mantención de 02 Colectoras Leica S.A. 121 Compra ágil: 3269-82-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-123-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantención de 02 Colectoras Leica S.A. 121 Compra ágil: 3269-82-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043003006000077724762152206005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 172900
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APPAREIL SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS LTDA.
Razón Social APPAREIL SOC COMERCIAL Y DE SERV LTDA
R.U.T. 78.625.070-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APPAREIL SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN DE COLECTORA LEICA CS20, DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO COMO ANEXO Y CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. INDICAR: PLAZO DE ENTREGA Y GARANTIA. Mantenimiento Preventivo controladores Leica CS20, incluye actualizaciones de firmware, en caso de requerir repuestos estos serán enviaros en un nuevo presupuesto. $ 455.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.000 $ 910.000
Total Neto $ 910.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.900
TOTAL OC $ 1.082.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.625.070-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.