Orden de Compra. Nº3269-130-AG23 "CARPETAS CORPORATIVAS S.A. 131 Compra Ágil: 3269-109-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-130-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-09-2023
Nombre de la Orden de Compra CARPETAS CORPORATIVAS S.A. 131 Compra Ágil: 3269-109-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043002002000044138102152204001000001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 56658
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICA FENIX
Razón Social SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA
R.U.T. 76.894.914-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRAFICA FENIX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales300UnidadCARPETAS CORPORATIVAS EN PAPEL COUCHÉ DE 300 GRS., TAMAÑO OFICIO 23.5 X 31 CM, BOLSILLO, TERMINACIÓN LAMINADO MATE NOTA: UNA VEZ ADJUDICADA LA COMPRA SE ENVIARÁ EL DISEÑO SOLICITADO POR USUARIO INTERNO.CARPETAS CORPORATIVAS EN PAPEL COUCHÉ DE 300 GRS., TAMAÑO OFICIO 23.5 X 31 CM, BOLSILLO, TERMINACIÓN LAMINADO MATE $ 994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.200 $ 298.200
Total Neto $ 298.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.658
TOTAL OC $ 354.858


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.039.507-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.666.630-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.231.844-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.132.013-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.774.547-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.426.465-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.572.030-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 10.334.591-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.512.241-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.697.088-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.181.967-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.482.355-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.746.217-4 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.894.914-K Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.420.162-0 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.585.800-1 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 79.769.800-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.