Orden de Compra. Nº3269-143-SE20 "AGUA PURIFICADA EN BIDONES S.A. Nro 01"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-143-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2020
Nombre de la Orden de Compra AGUA PURIFICADA EN BIDONES S.A. Nro 01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3269-1-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043001002000044137092152205002000 del sistema SAFI- FACH.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 338844,233
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Angel
Razón Social HIPER AGUA LIMITADA
R.U.T. 76.288.263-9
Sucursal Miguel Angel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua700BidónBIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, INCLUYE 100 VASOS DESECHABLES, DE ACUERDO A CONTRATO N°03/2019.BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, INCLUYE 100 VASOS DESECHABLES, DE ACUERDO A CONTRATO N°03/2019. $ 2.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.783.600 $ 1.783.391
Total Neto $ 1.783.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 338.844
TOTAL OC $ 2.122.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.