Orden de Compra. Nº3269-156-AG22 "HERRAMIENTAS Y MATERIALES T.I. S.A. 125 Compra Ágil: 3269-100-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-156-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2022
Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS Y MATERIALES T.I. S.A. 125 Compra Ágil: 3269-100-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043002004000033370072152204012000 del sistema SAF-SGI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 35415,62
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMPERA SPA
Razón Social AMPERA SPA
R.U.T. 77.033.133-1
Sucursal AMPERA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113203
Kit de herramienta para computadores1UnidadCRIMPEADORA RJ45/11/12CRIMPEADORA RJ11 RJ45 RJ12 RJ9 INCLUYE MINI PUNCHADORA PELADORA $ 3.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.758 $ 3.758
39111702
Lámparas portátiles4UnidadLINTERNA FRONTAL 5000 LUMENES  $ 5.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.944 $ 22.944
41111917
Probadores digitales2UnidadTERMOMETRO TIPO RELOJ GEN NT-311 CON HIGOMETRO Y TERMOMETRO O EQUIVALENTE PARA MEDIR TEMPERATURA PARA LOS SERVIDORES  $ 15.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
41113642
Comprobador de circuitos1UnidadTESTER RJ45/11PING/POE CHICHARRA  $ 23.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.088 $ 23.088
27113203
Kit de herramienta para computadores2UnidadATORNILLADOR INALAMBRICO 4V + 29 ACC  $ 23.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.368 $ 46.368
41113642
Comprobador de circuitos1UnidadTESTER FIBRA ÓPTICA  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 186.398
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.416
TOTAL OC $ 221.814


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.