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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3269-170-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
006 S.A. 138-1 REPAR DE PLOTTER EPSON STYLUS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
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R.U.T. |
61.103.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
235875,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EPSON CHILE S A |
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Razón Social |
EPSON CHILE S A
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R.U.T. |
96.293.000-k |
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Sucursal |
EPSON CHILE S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | SERVICIO ONSITE PARA EQUIPO PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9900, N/S KJFE007605. | SERVICIO ONSITE PARA EQUIPO PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9900, N/S KJFE007605. |
$ 83.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.000
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$ 83.000
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | REPUESTO: PRINT HEAD | REPUESTO: PRINT HEAD |
$ 1.417.140,00
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$ 425.142,00
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$ 0,00
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$ 1.417.140
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$ 991.998
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | REPUESTO: PUMP, CAP, ASSY A STY PRO7900/99 | REPUESTO: PUMP, CAP, ASSY A STY PRO7900/99 |
$ 166.452,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.452
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$ 166.452
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Total Neto
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$ 1.241.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 235.876
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$ 1.477.326
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.