Orden de Compra. Nº3269-173-SE22 "SEGURO EQUIPOS PRODUCTIVOS ELECTRÓNICOS S.A. 160"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-173-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SEGURO EQUIPOS PRODUCTIVOS ELECTRÓNICOS S.A. 160
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043002002000044247082152210002000 del sistema SAF-SGI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 0,1197
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HDI Seguros S.A. DIRECTO
Razón Social HDI SEGUROS S.A.
R.U.T. 99.231.000-6
Sucursal HDI Seguros S.A. DIRECTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131512
Seguro de equipo electrónico1UnidadSEGURO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES PÓLIZAS, PRIMA AFECTA A INCORPORAR: 22-000000010298-6 22-000000010298-7 22-000000010298-8 22-000000010298-9 22-000000010298-10SEGURO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES PÓLIZAS, PRIMA AFECTA A INCORPORAR: 22-000000010298-6 22-000000010298-7 22-000000010298-8 22-000000010298-9 22-000000010298-10 UF 0,63 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,6300 UF 0,6300
Total Neto UF 0,6300
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,1197
TOTAL OC UF 0,7497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.