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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3269-176-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE SISTEMA VIDEOWALL S.A. 142 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
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R.U.T. |
61.103.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
733,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-12-2023 |
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Proveedor |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA |
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Razón Social |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
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R.U.T. |
78.703.410-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Mes | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEO WALL PARA LA SALA MULTIUSO DEL SAF.
DIC. 2023: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO (01 CUOTA) UF 3.860,00+ IVA.- | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO 2023 DE SISTEMA DE VIDEO WALL PARA LA SALA MULTIUSO DEL SAF. |
UF 3.860,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 3.860,0000
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UF 3.860,0000
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Total Neto
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UF 3.860,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 733,4000
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UF 4.593,4000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.