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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3269-182-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SA. 167 EXTENSIÓN SERVICIO OFIMATICA MICROSOFT365 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3269-21-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
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R.U.T. |
61.103.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
8300581,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AQuanta Ingeniería Computacional SPA |
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Razón Social |
AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL SPA
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R.U.T. |
77.842.230-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AQuanta Ingeniería Computacional SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad | SUSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT365 Y COMPONENTES | EXTENSIÓN SERVICIO OFIMATICA MICROSOFT 365. COT REF.: 9332-1711 v5 |
$ 43.687.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.687.270
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$ 43.687.270
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Total Neto
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$ 43.687.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.300.581
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$ 51.987.851
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.