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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3269-229-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
003 005 S.A. 248-249 ARTICULOS PROMOCIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3269-59-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
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R.U.T. |
61.103.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
16720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2014 |
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Proveedor |
J.LEIVA S.A. |
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Razón Social |
J LEIVA S A
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R.U.T. |
96.549.620-3 |
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Sucursal |
J.LEIVA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605
| Regalos publicitarios | 10 | Unidad | ABRE CARTAS CON LOGO SAF, TERMINACIÓN PLATEADO PATINADO PRESENTACIÓN EN CAJA. | SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE. |
$ 8.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.000
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$ 88.000
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Total Neto
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$ 88.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.720
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$ 104.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.