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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3269-23-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
20-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
003 006 S.A. 043-1 PELÍCULA DUPLICATING 4416 CAT. 1641869 DESDE 3269-8-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3269-8-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
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R.U.T. |
61.103.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
271510 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PRO-TECH LTDA. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PRO TECH LIMITADA
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R.U.T. |
77.362.020-2 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PRO-TECH LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45131502
| Película en blanco y negro | 10 | Caja | PELÍCULA AÉREA BLANCO Y NEGRO DUPLICATTING FILM 4416, CAT 1641869. | PELÍCULA AÉREA BLANCO Y NEGRO DUPLICATTING FILM 4416, CAT 1641869. |
$ 142.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.429.000
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$ 1.429.000
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Total Neto
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$ 1.429.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 271.510
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$ 1.700.510
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.