Orden de Compra. Nº3269-273-SE13 "003 009 S.A. 326 Y 356-1 MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-273-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2013
Nombre de la Orden de Compra 003 009 S.A. 326 Y 356-1 MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 86208,7
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111801
Cintas métricas2UnidadPIE RACK 04 VIAS CON AISLADORESPIE RACK 04 VIAS CON AISLADORES $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
40142108
Tubería de bronce1UnidadCOPLA BRONCE SO SO 3/8" X 1/2"COPLA BRONCE SO SO 3/8" X 1/2" $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
39121533
Piezas de interruptor y accesorios3UnidadINTERRUPTORES DOBLE 9/15 BLANCO INTERRUPTORES DOBLE 9/15 BLANCO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
39101601
ampolletas halógenas4UnidadFOCOS HALOGENOS 300 W.FOCOS HALOGENOS 300 W. $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
39121429
Conector de fibra óptica1BolsaCONECTOR CABLE FAST LINE CABLE E4 (BOLSA 100 UNIDADES)CONECTOR CABLE FAST LINE CABLE E4 (BOLSA 100 UNIDADES) $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
11121603
Troncos35UnidadPOLIN IMPREGNADO 4 PULG. X 5 MTS.POLIN IMPREGNADO 4 PULG. X 5 MTS. $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.250 $ 243.250
31161508
Tornillos para madera1080UnidadTORNILLOS MADERA # 9 X 3"TORNILLOS MADERA # 9 X 3" $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
39111501
Artefactos fluorescentes3UnidadEQUIPOS FLUORESCENTES DE 03 TUBOS 40 W.EQUIPOS FLUORESCENTES DE 03 TUBOS 40 W. $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
Total Neto $ 453.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.209
TOTAL OC $ 539.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.