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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3269-295-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCIÓN DE JARDINES S.A. 04 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3269-6-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
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R.U.T. |
61.103.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
67336,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paisaje y Aguas |
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Razón Social |
MARCELO FERNANDO SALINAS RETAMAL
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R.U.T. |
13.036.134-k |
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Sucursal |
Paisaje y Aguas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 4 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y JARDINES. VISITAS CONFORME A RENOVACIÓN DE CONTRATO SAF N° 03/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y JARDINES. VISITAS CONFORME A RENOVACIÓN DE CONTRATO SAF N° 03/2018, CORRESPONDIENTE Al MES DE OCTUBRE DE 2019. |
$ 88.601,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 354.404
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$ 354.404
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Total Neto
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$ 354.404
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.337
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$ 421.741
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.