Orden de Compra. Nº3269-321-SE19 "FACTURACIÓN ELECTRÓNICA S.A. 24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-321-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2019
Nombre de la Orden de Compra FACTURACIÓN ELECTRÓNICA S.A. 24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3269-16-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043001010000044247412152208999000 del sistema SAFI - FACH.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 10724,55
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Certchile
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A
R.U.T. 96.928.180-5
Sucursal E-Certchile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84111506
Servicios de facturación1Unidad no definidaSERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 (2 UF NETO - RANGO DE 41 A 200 DCTOS.), SEGÚN CONTRATO N°08/2015, PLAN INTEGRADO.SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 (2 UF NETO - RANGO DE 41 A 200 DCTOS.), SEGÚN CONTRATO N°08/2015, PLAN INTEGRADO. $ 56.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.445 $ 56.445
Total Neto $ 56.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.725
TOTAL OC $ 67.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.