Orden de Compra. Nº3269-339-SE11 "S.A. 400-1 INSUMOS DE COMPUTACIÓN DESDE 3269-166-L111"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-339-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra S.A. 400-1 INSUMOS DE COMPUTACIÓN DESDE 3269-166-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3269-166-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 58677,7
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Comercial Ely
Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
R.U.T. 9.975.003-0
Sucursal Ferreteria Comercial Ely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121636
Cables de alimentación1CajaCABLE UTP CATEGORIA 6 MULTIFILAR (305 mts.)CABLE UTP CATEGORIA 6 MULTIFILAR (305 mts.) $ 69.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.980 $ 69.980
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina10UnidadLIMPIA PANTALLAS LCD TIPO KENSINGTON SCREEN GUARDIAN O EQUIVALENTE.LIMPIA PANTALLAS LCD TIPO KENSINGTON SCREEN GUARDIAN O EQUIVALENTE. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina5UnidadLIMPIA CONTACTOS DE 175 cc. DE SECADO RAPIDOLIMPIA CONTACTOS DE 175 cc. DE SECADO RAPIDO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
26121636
Cables de alimentación20UnidadCABLES DE PODER 3X18 AWG CON MAGIC MACHO 10 amp. Y TERMINAL HEMBRA.CABLES DE PODER 3X18 AWG CON MAGIC MACHO 10 amp. Y TERMINAL HEMBRA. $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
Total Neto $ 308.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.678
TOTAL OC $ 367.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.