Orden de Compra. Nº3269-342-SE17 "009 S.A. 41-1 SERVICIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-342-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2017
Nombre de la Orden de Compra 009 S.A. 41-1 SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3269-92-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 329032,5
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agustina del Carmen Tapia Borlaff
Razón Social Agustina del Carmen Tapia Borlaff
R.U.T. 6.812.599-5
Sucursal Agustina del Carmen Tapia Borlaff
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIO DE ASEO, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL SAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, DE ACUERDO A CONTINUIDAD DEL CONTRATO SAF N°01/2016.SERVICIO DE ASEO, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL SAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, DE ACUERDO A CONTINUIDAD DEL CONTRATO SAF N°01/2016. $ 1.731.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731.750 $ 1.731.750
Total Neto $ 1.731.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 329.032
TOTAL OC $ 2.060.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.