Orden de Compra. Nº3269-362-CM18 "ARTÍCULOS DE OFICINA S.A. 378-1"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-362-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA S.A. 378-1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043001002000044138262152204001000 del sistema SAFI-FACH.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 243815
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores300 (1163814 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876(1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: 17421AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.300 $ 168.300
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso100 (1153269 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS 1175887(1153269) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS; Código: 11828; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.700 $ 255.700
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso300 (1108026 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026(1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: 11827; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.800 $ 664.800
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos200 (1007480 )CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD 1025480(1007480) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD; Código: 12261AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos200 (1170848 )CARPETA RHEIN VINIL CARTA FAST AZUL UNIDAD 1196887(1170848) CARPETA RHEIN VINIL CARTA FAST AZUL UNIDAD; Código: 12260AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.400 $ 103.400
Total Neto $ 1.296.200
Descuento $ 12.962
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.815
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.527.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.