Orden de Compra. Nº3269-366-CM18 "MATERIALES DE OFICINA S.A. Nro. 380-1"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-366-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA S.A. Nro. 380-1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043001009000022543672152204010000 del sistema SAFI-FACH.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 25439
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA
R.U.T. 76.017.552-8
Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura2 (1348068 )DISCO 3M DE CORTE INOX 62917 G46 7 X 16 MM CAJA DE 25 UNIDADES 1374568(1348068) DISCO 3M DE CORTE INOX 62917 G46 7 X 16 MM CAJA DE 25 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.740 $ 64.740
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura4 (1018466 )DISCO DEWALT DIAMANTADO 4.5 1038536(1018466) DISCO DEWALT DIAMANTADO 4.5 ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
31201608
2239-10-LP12
Adhesivos de espuma1 (1343052 )ADHESIVO AGOREX 60 - 1 LITRO UNIDAD 1369290(1343052) ADHESIVO AGOREX 60 - 1 LITRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550
Total Neto $ 133.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.439
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 159.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.