Orden de Compra. Nº3269-367-SE18 "MATERIALES INFRAESTRUCTURA S.A. Nro. 359 y 360"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-367-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INFRAESTRUCTURA S.A. Nro. 359 y 360
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3269-85-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043001002000022509312152204010000 del sistema SAFI - FACH.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 137746,751
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones6UnidadLÁMPARA COLGANTE 45 CM 60 WATVALOR NETO $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.788 $ 100.790
39101601
ampolletas halógenas6UnidadAMPOLLETAS TIPO GLOBO E-27 100 W CÁLIDA DAIRUVALOR NETO $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.134 $ 22.134
32111503
Diodos emisores de luz (LED)7UnidadFOCOS LED BASCULANTE 50 W Bp ILUMINACIÓN EMBUTIDO (INCLUIR AMPOLLETA)VALOR NETO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.471 $ 23.471
30161715
Enrejados7UnidadPLACAS ENREJADO MADERA CON MARCO 1.2 X 2.0 M. VALOR NETO $ 16.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.762 $ 118.765
30152003
Murallas de fibrocemento9UnidadPLACAS DE FIBROCEMENTO PIEDRA 1.20 X 244 CMVALOR NETO $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.507 $ 249.504
13101905
Melamina (MF)2UnidadMELAMINA TOSCANA 15 MM. 183 X 250 CM VESTO VALOR NETO $ 46.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.756 $ 92.756
32111503
Diodos emisores de luz (LED)8PackPACK LED GU- 10 4.7 / 35 LUZ FRIA VALOR NETO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.544 $ 33.546
32111503
Diodos emisores de luz (LED)2RolloCINTA MULTICOLOR LED GU-10 60W CÁLIDA VALOR NETO $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.016 $ 84.017
Total Neto $ 724.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.747
TOTAL OC $ 862.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.