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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3269-47-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO 130.000.- KM CAMIONETA NISSAN SAF-403 S.A. 47 Compra ágil: 3269-24-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
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R.U.T. |
61.103.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
49875 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRD PROVEEDORES INTEGRALES |
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Razón Social |
CRD PROVEEDORES INTEGRALES LIMITADA
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R.U.T. |
76.401.711-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRD PROVEEDORES INTEGRALES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73161605
| Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor | 1 | Unidad | Mantenimiento preventivo de vehículo fiscal, 130.000 kilómetros. Detalles en anexo adjunto a esta cotización. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 130.000.- KMS. CAMIONETA NISSAN NP-300, AÑO 2018, NRO. PATENTE KTTY61 N° FACH SAF-403, DE ACUERDO A LA COTIZACIÓN FOLIO N° 3503. |
$ 262.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 262.500
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$ 262.500
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Total Neto
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$ 262.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.875
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$ 312.375
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.