Orden de Compra. Nº3269-48-AG24 "APOYA MUÑECAS Y MOUSE PAD GEL S.A. 49 Compra ágil: 3269-28-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-48-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra APOYA MUÑECAS Y MOUSE PAD GEL S.A. 49 Compra ágil: 3269-28-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043002001000044138112152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 31840,2
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULL COLOR
Razón Social FULL COLOR SPA
R.U.T. 76.636.987-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FULL COLOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad13UnidadAPOYA MUÑECAS PARA TECLADO, COLOR NEGROAPOYA MUÑECAS PARA TECLADO, COLOR NEGRO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad46UnidadMOUSE PAD GEL PARA APOYA MUÑECASMOUSE PAD GEL PARA APOYA MUÑECAS $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.580 $ 102.580
Total Neto $ 167.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.840
TOTAL OC $ 199.420


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.139.769-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.782.859-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.532.145-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.764.333-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.636.987-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.033.133-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.817.781-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.363.996-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.140.062-2 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.307.196-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.