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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3269-495-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3269-352-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SUBDIRECCIÓN - SECCIÓN SEGURIDAD MILITAR S.A. 977-1 ITEM 29-6-1 PROG. 3-33-70-50 CUENTA 01 |
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Proveniente de Licitación
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3269-352-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
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R.U.T. |
61.103.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
92150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
IMPROMAC COMPUTACION LIMITADA
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R.U.T. |
77.076.320-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio según archivo adjunto | 1 | Unidad | Computadores de escritorio según archivo adjunto | COMPUTADOR PENTIUM 4/524, 3.06 Ghz, LGA 775, 533 MHZ, 1 MB. (SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN ANEXO) |
$ 485.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 485.000
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$ 485.000
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Total Neto
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$ 485.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 92.150
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$ 577.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.