Orden de Compra. Nº3269-54-AG23 "KIT DE TINTA HP 711 S.A. 67 Compra Ágil: 3269-62-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-54-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2023
Nombre de la Orden de Compra KIT DE TINTA HP 711 S.A. 67 Compra Ágil: 3269-62-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043003005000077780272152204016000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 157514,56
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas7UnidadCARTUCHO DE TINTA HP 711 MAGENTA CZ131ACARTUCHO DE TINTA HP 711 MAGENTA CZ131A, 29 ML $ 28.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.112 $ 196.112
12171703
Tintas7UnidadCARTUCHO DE TINTA HP 711 CYAN CZ130ACARTUCHO DE TINTA HP 711 CYAN CZ130A, 29 ML $ 28.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.212 $ 198.212
12171703
Tintas7UnidadCARTUCHO DE TINTA HP 711 YELLOW CZ132ACARTUCHO DE TINTA HP 711 YELLOW CZ132A, 29 ML $ 28.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.275 $ 198.275
12171703
Tintas7UnidadCARTUCHO DE TINTA HP 711 BLACK CZ133ACARTUCHO DE TINTA HP 711 BLACK CZ133A, 38 ML $ 33.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.425 $ 236.425
Total Neto $ 829.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.515
TOTAL OC $ 986.539


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.712.310-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 88.579.800-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.661.420-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.160.299-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.324.469-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.674.121-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.