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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3269-56-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3269-4-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
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R.U.T. |
61.103.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
45175350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Geo Tool Box Iberica SL |
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Razón Social |
Geo Tool Box Iberica SL
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R.U.T. |
B-83231858 |
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Estado de habilidad
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clock
PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Geo Tool Box Iberica SL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 3 | Unidad no definida | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte para el sistema ULTRACAM, software y equipos complementarios, se realizarán 03 hitos de pago. | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte para el sistema ULTRACAM, software y equipos complementarios. |
$ 79.255.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 237.765.000
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$ 237.765.000
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Total Neto
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$ 237.765.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.175.350
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$ 282.940.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.