Orden de Compra. Nº3269-59-CM24 "Pasajes aéreos-comisión FAI SA. N° 61"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-59-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos-comisión FAI SA. N° 61
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043002012000044247182152208007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turavion SpA
Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA
R.U.T. 80.989.400-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Turavion SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-12-LR21
PASAJE AÉREO1 (1849200) PASAJE AÉREO(1849200) PASAJE AÉREO ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion $ 64.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.980 $ 64.980
0
2239-12-LR21
PASAJE AÉREO1 (1849200) PASAJE AÉREO(1849200) PASAJE AÉREO ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion $ 64.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.980 $ 64.980
0
2239-12-LR21
TASA DE EMBARQUE1 (1849900) TASA DE EMBARQUE(1849900) TASA DE EMBARQUE ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion $ 69.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.214 $ 69.214
Total Neto $ 199.174
Descuento $ 0
Cargos $ 9.720
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 208.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.