Orden de Compra. Nº3269-89-SE16 "S.A. 07-1 AGUA PURIFICADA EN BIDONES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-89-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2016
Nombre de la Orden de Compra S.A. 07-1 AGUA PURIFICADA EN BIDONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3269-64-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 42664,5
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Angel
Razón Social HIPER AGUA LIMITADA
R.U.T. 76.288.263-9
Sucursal Miguel Angel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua90BidónBIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS. INCLUYE 100 VASOS DESECHABLES, DE ACUERDO A CONTRATO N°03/2015.BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS. INCLUYE 100 VASOS DESECHABLES, DE ACUERDO A CONTRATO N°03/2015. $ 2.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.550 $ 224.550
Total Neto $ 224.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.664
TOTAL OC $ 267.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.