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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3269-94-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
011 001 88-1 AGUA PURIFICADA EN BIDONES 20 LTS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SUBDIRECCIÓN - SECCIÓN LOGÍSTICA S.A. 88-1 ITEM 22-5-2 PROG. 4-41-37-62 CUENTA 001. |
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Proveniente de Licitación
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3269-54-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
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R.U.T. |
61.103.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
25080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MANANTIAL S A
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R.U.T. |
96.711.590-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua Purificada Botellones Policarbonato 20 Lts | 80 | Unidad | Agua Purificada Botellones Policarbonato 20 Lts | BIDON RETORNABLES DE 20 LTS AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA PARA DISPENSADORES DE AGUA FRIO-CALIENTE PARA CONSUMO MES DE MAYO. |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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Total Neto
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$ 132.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.080
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$ 157.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.