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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3270-11257-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-11-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LAVADO DE CARPA PERGOLA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Academia de Guerra Aérea |
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Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
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R.U.T. |
61.103.008-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
La Cabaña Nº 711 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
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R.U.T. |
61.103.008-8 |
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Dirección de Facturación |
La Cabaña N° 711 |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
50787 |
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Dirección de Envío de la Factura |
La Cabaña N° 711 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
lavaseco2000 |
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Razón Social |
IRIS TERESA ROJAS AMAYA
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R.U.T. |
6.385.653-3 |
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Sucursal |
lavaseco2000 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111505
| Servicios de limpieza de telas, género y muebles | 450 | Metro Cuadrado | LAVADO CARPA LONA PERGOLA | LAVADO CARPA LONA PERGOLA |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 202.500
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$ 202.500
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76111505
| Servicios de limpieza de telas, género y muebles | 144 | Metro Cuadrado | LAVADO LONA CONTORNO PERGOLA | LAVADO LONA CONTORNO PERGOLA |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.800
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$ 64.800
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Total Neto
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$ 267.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.787
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$ 318.087
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.