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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3270-180-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-11-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-59-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3270-59-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Academia de Guerra Aérea |
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Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
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R.U.T. |
61.103.008-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
La Cabaña N° 711 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
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R.U.T. |
61.103.008-8 |
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Dirección de Facturación |
La Cabaña N° 711 |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
29982 |
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Dirección de Envío de la Factura |
La Cabaña N° 711 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-12-2012 |
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Proveedor |
DARIO CAMU DONOSO |
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Razón Social |
DARIO AGUSTIN CAMU DONOSO
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R.U.T. |
16.958.632-2 |
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Sucursal |
DARIO CAMU DONOSO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10161602
| Poinsetias o flores de Pascua | 10 | Unidad | Veronica | Veronica |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.000
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$ 13.000
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10161602
| Poinsetias o flores de Pascua | 60 | Unidad | Alegria del Hogar | Alegria del Hogar |
$ 270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.200
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$ 16.200
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10161601
| Rosales | 4 | Unidad | Camelias de 1mts. aproximado | Camelias de 1mts. aproximado |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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10161801
| Helechos | 4 | Unidad | Jacaranda de 2mts.aproximado | Jacaranda de 2mts.aproximado |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.600
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$ 51.600
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10161801
| Helechos | 15 | Unidad | Coprosma | Coprosma |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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Total Neto
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$ 157.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.982
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$ 187.782
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.