Orden de Compra. Nº3270-191-OC08 "Adquisición 3270-54-CO08, Artic. Seguridad."
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3270-191-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición 3270-54-CO08, Artic. Seguridad.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A : DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, RUT. N° 61.103.011-8 DIRECCIÓN: AV. J. M. CARRERA N° 10525, EL BOSQUE.
Proveniente de Licitación 3270-54-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Unidad de Compra La Cabaña Nº 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Facturación La Cabaña N° 711
Comuna -1
Impuesto 5301
Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELECTRICIDAD GUZMAN S A
R.U.T. 79.748.470-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30191501
ESCALERA TIJERA ALUMINIO 1,83mts. G708-061UnidadESCALERA TIJERA ALUMINIO 1,83mts. G708-06ESCALERA ALUMINIO 6 PELDAÑOS $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
Total Neto $ 27.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.301
TOTAL OC $ 33.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.