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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3270-267-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-62-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3270-62-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Academia de Guerra Aérea |
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Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
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R.U.T. |
61.103.008-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
La Cabaña Nº 711 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Academia de Guerra Aérea
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R.U.T. |
61.103.008-8 |
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Dirección de Facturación |
La Cabaña N° 711 |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
La Cabaña N° 711 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2010 |
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Proveedor |
redlogica |
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Razón Social |
MARCO ANTONIO DIAZ ALFARO
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R.U.T. |
12.854.703-7 |
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Sucursal |
redlogica |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SERVICIO ARRIENDO DE CARPA PARA CEREMONIA EGRESO DE SRES. OFICIALES A REALIZARCE EL DIA 15 DE DICIEMBRE | SERVICIO ARRIENDO DE CARPA PARA CEREMONIA EGRESO DE SRES. OFICIALES A REALIZARCE EL DIA 15 DE DICIEMBRE |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.